ВНИМАНИЮ генеральных и коммерческих директоров, владельцев предприятий и фирм, специалистов и главных бухгалтеров, а также представителей частного бизнеса.
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС - Комментарии представителя налоговой службы 12 февраля 2011 г. Киев (044) 4•5•5••9•9••9•9
Цель мероприятия: - Рассмотреть Налоговый Кодекс "глазами налоговой службы". - Получить комментарии по сложным разделам. - Узнать "из первых рук" какие полномочия имеют контролирующие органы. - А также получить ответы на самые популярные вопросы, которые задают в налоговых.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
Часть I. ЧТО ПРИНЕСЛИ НАМ І И ІІ РАЗДЕЛЫ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА И ЧТО НАМ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ
1. Главные положения Налогового кодекса (далее — НК), которые необходимо знать сегодня:
* Как работать с НК (сфера действия, структура, терминология и т. д.); * Основы нового налогового законодательства Украины: на что следует обратить внимание; * Соотношение налогового законодательства с другими нормативными актами: как бухгалтеру не запутаться; * Новые налоги (сборы) в НК; * Местные налоги и сборы: кардинальные изменения в обязательных платежах.
2. Переходный период: что нужно знать бухгалтеру уже сегодня.
3. Налоговая отчетность:
* Подача финансового отчета в налоговую; * Когда и как будут учитываться временные и постоянные налоговые разницы; * Что нового в налоговой отчетности; * Кто несет ответственность за составление отчетности; * Отчетность в электронном виде: кто, когда и как должен подавать.
4. Как использовать в работе разъяснения налогового законодательства.
5. Права и обязанности налогоплательщиков: на что нужно обратить внимание в первую очередь.
6. Новое в налоговых проверках:
* Права контролирующих органов; * Что нужно знать о проверках: камеральные, плановые, неплановые, выездные и невыездные, фактические; * Предоставление документов контролирующим органам (в том числе тех, которые содержат коммерческую тайну: что должен знать бухгалтер; * Экспертиза во время осуществления налогового контроля.
7. Налоговый контроль:
* Контролирующие органы и органы взыскания: «круг сузился»; * Переписка с налоговыми органами: что предусматривает НК; * Что такое налоговый адрес; * Сколько и где хранить документы прошлых периодов; * Сбор налоговой информации контролирующими органами: что нужно знать предприятию; * Учет и регистрация налогоплательщика: есть ли изменения.
8. Ответственность по НК:
* Кто будет отвечать за нарушения; * Виды ответственности: финансовая, административная, уголовная; * Штрафные (финансовые) санкции, пеня, сроки давности.
9. Местные налоги и сборы: главные изменения.
10. Комментарии по «свежим» письмам от налоговой.
Часть II. V РАЗДЕЛ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ ИЛИ НДС ПО НОВОМУ
1. Что в первую очередь нужно знать о НДС (общие нормы и переходные положения):
* Последствия отмены старого НДС-законодательства с 01.01.2011 г.; * Ставки НДС по НК: как будет происходить снижение; * Новые требования к обязательной, добровольной регистрации плательщиком НДС; * Снятие с учета и аннулирование свидетельства: на что обратить внимание; * База налогообложения по новым правилам, в том числе при специфических операциях (посредничество, возвраты, изменения стоимости, условная поставка); * Механизм определения объекта налогообложения (место поставки — как отправная точка); * Дата возникновения налоговых обязательств и налогового кредита по НДС; * Налоговые периоды для отображения налогового кредита по НДС: новый подход; * Нулевая ставка, освобождение от налогообложения, льготы по налогу и необлагаемые операции; * Механизм распределения налогового кредита при различных типах операций: новшества НК; * Кассовый метод; * Особенности обложения НДС «таможенных операций».
2. Налоговый учет по НДС, порядок уплаты и возмещение НДС по НК:
* Дата возникновения налогового кредита по НДС — новый порядок; * Налоговые периоды; * Налоговая накладная: что изменилось; * Правила ведения Реестра налоговых накладных с 01.01.2011 г.; * Что нужно знать о Едином реестре налоговых накладных; * Подача налоговой службе копий записи в Реестре налоговых накладных в электронном виде: есть ли обязанность; * Кто и как должен предоставить программу учета записей в Реестрах налоговых накладных; * Уплата налога и возмещение, какой механизм предусмотрен в НК; * Кому не «светит» бюджетное возмещение; * Прохождение проверок для бюджетного возмещения.
3. НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:
* Часто задаваемые вопросы в налоговых и ответы на них.
>ВЕДЕТ СЕМИНАР: Главный государственный налоговый ревизор - инспектор отдела проверок предприятий стратегических отраслей экономики управления налогового контроля юридических лиц г. Киева. Стаж контрольно-проверочных работ более 15 лет. Владеет практическими знаниями в решении вопросов с использованием трудового, административного, хозяйственного, гражданского и криминального законодательства. Также специализируется на анализе причин и оценке случаев нарушения налогового законодательства, выявленного в ходе документальных проверок и предоставлении предложений по усовершенствованию налогового законодательства и методик организации и проведения документальных проверок.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: >850 грн. без НДС (единый налог) - за одного участника. Для второго и третьего участника скидки – 5 % и 7% соответственно. В стоимость входит: информационно-консультационное обслуживание, альбом материалов по тематике семинара, кофе-брейк, обед, обсуждение докладов и обмен мнениями с лектором.
Хотим предупредить Вас, Наши пользователи. Что эта статья находится на нашем сайте на правах информации ( Рекламы ) Если она поможет сберечь свой бизнес ,МЫ будим рады за Вас. Но хотим предупредить что Администрация сайта не несет ответственности за статьи и мероприятия проводимые не Нами. С Уважением Администрация сайта!